Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Налоговое право - Лицевой счет получателя в заявлении на возврат ндфл

Лицевой счет получателя в заявлении на возврат ндфл

Новые бланки на возврат и зачет налогов

» Содержание статьи Стало проще вернуть и зачесть налоги и взносы. Налоговики усовершенствовали бланки заявлений.

Новые формы заявлений действуют с 9 января (приказ ФНС от 30.11.2018 № ММВ-7- 8/670).

Заполняйте их, даже если переплата образовалась в прошлые годы. Два изменения касаются обоих заявлений. Первое — новый штрихкод. Второе — новые коды.

В заявлении на возврат еще два небольших изменения на втором листе. Вид счета теперь указывайте не словами, а кодом.

Расчетный счет — код 01. В строке «Получатель» поставьте 1, если счет принадлежит компании, и 2 — если ИП.

Код 3 вам не пригодится. Он обозначает внебюджетные фонды, региональные и муниципальные представительства казначейства.

Заявление о зачете увеличилось. Зато провести зачет стало проще, а ошибок должно стать меньше. На первом листе появилась ячейка для вида переплаты.

Раньше такая была только в заявлении на возврат. Сами коды в обоих заявлениях одинаковые.

Например, налог обозначается кодом 1.

На втором листе теперь можно разделить переплату по разным платежам и инспекциям.

Например, часть переплаты по налогу на прибыль зачесть в налог на прибыль, а часть — в НДС. Или часть переплаты оставить в инспекции головного офиса компании, а часть отправить для зачета в инспекцию обособленного подразделения. Но если у вас есть переплата по разным налогам в разные бюджеты, например федеральный и региональный, то сдавайте два разных заявления.

Код Что означает Когда ставить Для обоих заявлений: Статус плательщика 1 Налогоплательщик Хотите вернуть или зачесть переплату по своим налогам 2 Плательщик сборов Хотите вернуть или зачесть переплату по налоговым сборам 3 Плательщик взносов Хотите вернуть или зачесть переплату по страховым взносам 4 Налоговый агент Хотите вернуть или зачесть НДФЛ или агентский НДС 1 Налог Переплатили любой налог, включая НДФЛ или агентский НДС 2 Сбор Переплатили налоговый сбор 3 Взносы Переплатили страховые взносы 4 Пени Переплатили пени 5 Штраф Переплатили штраф 1 Излишне уплаченная Компания заплатила в бюджет больше, чем надо 2 Излишне взысканная Налоговики взыскали с компании больше, чем требовалось 3 Подлежащая возмещению из бюджета Компания возмещает из бюджета НДС 01 Расчетный В договоре с банком счет, на который вы просите зачислить деньги, называется расчетным 02 Текущий В договоре с банком счет называется текущим 07 Счет по вкладам (депозитам) У компании есть депозитный счет, и вы хотите, чтобы налоговики зачислили деньги на него 1 Организация Счет, на который вы просите вернуть деньги, принадлежит компании 2 Физическое лицо Счет, на который вы просите вернуть деньги, принадлежит физическому лицу, в том числе предпринимателю Порядок зачета 1 В счет недоимки, пеней, штрафов Хотите направить переплату на погашение долгов по налогам и взносам, пеням и штрафам 2 В счет предстоящих платежей Хотите, чтобы налоговики зачли переплату в счет будущих платежей по налогам и взносам Номер заявления : Впишите номер заявления с начала года.

Если впервые просите о зачете, то поставьте 1.

Ссылка на Налоговый кодекс: Ссылайтесь на статью 78 НК, когда возвращаете переплату, на 79 НК — излишне взысканные суммы, 333.40 — пошлину.

Период : Поставьте код периода, в котором образовалась переплата. Если по одному налогу есть переплаты разной давности, то приведите момент образования самой поздней из них.

ОКТМО: Приведите ОКТМО, на котором висит переплата. Если не уверены, то предварительно сверьтесь с инспекцией. Получатель: Поставьте код 1, если просите вернуть переплату на счет компании.

Но даже если перепутаете, налоговики все равно перечислят деньги. Пустые строки: Эти поля оставьте пустыми.

Их не заполняют коммерческие компании и предприниматели. Вид счета: Расчетный счет обозначайте кодом 01. Но ошибка некритична. Главное, чтобы были правильные название банка, БИК, счет и корсчет.

Ф. И. О. Здесь пишите фамилию, если переплату возвращает предприниматель.

Вид переплаты: В одном заявлении можно просить о зачете переплаты только одного вида налога.

Если у вас переплачены НДС и налог на прибыль, подайте два разных заявления.

Подпись: Ставьте 1, если заявление подписывает директор, и 2, если бухгалтер по доверенности.

В последнем случае под подписью впишите дату и номер доверенности. ОКТМО: Пишите ОКТМО, на котором висит переплата, а не тот, на который вы хотите зачесть излишне уплаченную сумму.

Код налоговой: Поставьте номер налоговой, в которой числится переплата.

Например, если компания переехала, а переплата осталась в старой налоговой, то надо привести ее код. Код инспекции: Если перекидываете переплату из инспекции головного офиса компании в инспекцию подразделения, поставьте код последней.

Коды всех инспекций есть на сайте ФНС. Разные налоги: Теперь можно одним заявлением раскидать одну сумму по разным налогам.

К примеру, часть переплаты по НДС зачесть в федеральный налог на прибыль, а часть в будущие платежи по НДС. ОКТМО: Пишите ОКТМО, на котором деньги должны оказаться после зачета. Сомневаетесь — запросите сверку в ИФНС и посмотрите, по какому коду у вас долг. Долг или будущие платежи: Если хотите часть переплаты отправить на погашение долга, а часть в счет будущих платежей, то заполните два блока.
Долг или будущие платежи: Если хотите часть переплаты отправить на погашение долга, а часть в счет будущих платежей, то заполните два блока. В одном поставьте код 1, в другом — 2.

Хотите получать новые статьи на почту?Email*Подписаться Понравилась статья?

Поделиться с друзьями: Содержание статьи1 Как по новым правилам зачесть и вернуть переплату по налогам1.1 Когда налоговики Новые территории для введения самозанятых Минфин предложил расширить территорию для налога на профессиональный доход. Содержание статьи1 Изменения по НДФЛ в 2021 г.1.1 Изменение № 1. Отчетность по НДФЛ будете Содержание статьи1 Признание деятельности физлица предпринимательской1.1 В каких случаях деятельность физлица будет признана предпринимательской?1.2 Содержание статьи1 Отмена ЕНВД с 2021 года1.1 Переход на патент1.2 Переход на УСН Отмена Изменения по НДС в 2021 г.

Содержание статьи1 Безвозмездная передача1.1 До 1 июля 2021 года:1.2

Какой указать вид счёта в заявлении на возврат налога (при покупке кв-ры)?

Физ.лицо. Карта НЕ зарплатная, моментальная.

Maria Morozova12 декабря 2021 · 5,6 KИнтересно2644ndflservice.ru — онлайн сервис по заполнению налоговой декларации 3-ндфл. · ПодписатьсяОтвечаетДобрый вечер!Вы имеете в виду вопрос на второй странице Заявления о возврате налога – вид счета (код)? Если так, укажите код 02, то есть текущий счет.

Затем ниже Номер счета – 1 (налогоплательщик).12 · Хороший ответ2 · 4,0 KСпасибоОтветитьКомментировать ответ.Вы знаете ответ на этот вопрос?Поделитесь своим опытом и знаниямиЧитайте также729Добрый день. Действительно при заполнении декларации по форме 3-НДФЛ, обязательным полем для заполнения является графа ОКТМО, которую можно расшифровать как как общероссийский классификатор территорий муниципальных образований.

Данный код зависит от Вашего местонахождение и его можно узнать несколькими способами, в т.ч. на официальном сайте налоговой. Подробную фотоинструкцию, можно посмотреть здесь: 7 · Хороший ответ · 3,2 K-3Это обширная тема с кучей нюансов, можете подробно прочитать все на Но если кратко и по тезисам, то:в меню сервиса выбрать пункт Создание платежного порученияуказать способ проведения платежа – Электронноввести необходимую суммувыбрать счет, с которого будет производиться перечислениев соответствующем поле ввести БИК банка (9 цифр), после чего на экране отобразится его название и корреспондентский счетпоследовательно ввести запрашиваемые реквизиты карты (номер счета, ИНН банка)указать Ф.И.О.

получателяв поле Назначение платежа указать, на какие цели будут потрачены средства15 · Хороший ответ4 · 32,9 K1,0 KБробанк.ру — сервис подбора финансовых услуг · Отвечает

  • Лицевой счет – это индивидуальное сочетание цифр, присваиваемое клиенту Сбербанка при заключении с ним договора для ведения финансовых операций. Уникальный номер присваивается физлицу, если он открывает кредитный или дебетовый счёт. Задача лицевого счёта – перечисление денежных средств юридическим лицам, банку при погашении процентов по кредиту.

Важно: лицевой счет НЕ используется при коммерческой деятельности!

  • Расчетный счет — учётная запись для физлица при занятии им предпринимательской деятельностью.

    Расчетный счет необходим для:

  1. Получения денежных средств от клиентов.
  2. Проведения расчётов между другими лицами.
  3. Оплаты банковских услуг.
  4. Сохранения капитала.

Владельцами расчётных счетов являются индивидуальные предприниматели, юридические лица и организации. Реквизиты доступны для всех.Расчетные счета , которые открвают физические лица, называются текущими.

Номер состоит из 20 цифр. По трём первым комбинациям можно определить назначение расчетного счета:

  1. 408 – оплата процентов по кредитным договорам,
  2. 423 – совершение депозитных операций.

Важно: одно физическое лицо может иметь несколько счетов, открытых в различной валюте: рубли, доллары, евро.Расчётный счёт у каждого физлица индивидуальный и несвязан с номером пластиковой карты или номером договора о вкладе или кредите.

  1. Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте их ниже!) Мы постараемся ответить!)
  2. Узнать все тонкости расчетного и лицевого счета вы можете

14 · Хороший ответ8 · 32,8 K644ndflservice.ru — онлайн сервис по заполнению налоговой декларации 3-ндфл. · ОтвечаетДобрый день!Декларации обязательно за конкретный год нужно заполнять по той форме, которая в выбранном году действовала.Заявление о возврате налога по каждой декларации заполняйте в действующей в настоящее время форме.6 · Хороший ответ1 · 6,0 K24,7 KAequĭtas sequĭtur legemЕсли у Вас уже учтена переплата и Вы можете видеть её в личном кабинете налогоплательщика — распорядиться переплатой проще всего непосредственно через обозначенный личный кабинет. Переходите в раздел «Жизненные ситуации» — Распорядиться переплатой.

И далее выбираете удобный для Вас способ распоряжения.2 · Хороший ответ · 6,9 K

Заполняем новое заявление на получение инвестиционного вычета в 2021 году

С 9 января 2021 года нужно подавать заявление на возврат налога по новой форме.

Из этой статьи вы узнаете, как заполнить данное заявление через личный кабинет налогоплательщика, а также на бумажном бланке.Если вы подали декларацию 3-НДФЛ и в ней указана сумма налога к возврату, то для получения возврата необходимо заполнить соответствующее заявление. В нём указываются ваши банковские реквизиты, куда будут перечислены денежные средства.Напомним, что возврат налога должны произвести в течение одного месяца со дня получения инспекцией заявления, но не ранее срока окончания камеральной проверки (письмо Минфина России от 21.02.2017 г.

N 03-04-05/9949). По общим правилам камеральная проверка декларации проводится на протяжении трёх месяцев (ст. 88 НК РФ). Возврат налога производят в течение одного месяца на основании заявления.

А значит, в общих случаях максимальный срок для возврата налога составляет четыре месяца.Как заполнить заявление на возврат через ЛК?После того как вы отправили онлайн декларацию 3-НДФЛ в инспекцию, нужно дождаться, когда в вашем личном кабинете появится кнопка «Переплата», тогда вы сможете распорядиться и вернуть денежные средства, заполнив заявление на возврат.При оформлении заявления программа автоматически подтянет часть данных из личного кабинета.Согласно Налоговому кодексу, если у вас есть неуплата налога этого вида, пени или штрафы, то сумма по возврату сначала пойдёт на погашение недоимки, а остаток уже можно будет вернуть (п. 6 ст. 78 НК РФ). В нашем случае задолженность отсутствует.Переходим на вторую вкладку.Вам необходимо лишь заполнить реквизиты собственного банковского счёта. После внесения всех данных можно отправлять заявление в инспекцию, подписав его неквалифицированной электронной подписью.Как заполнить заявление на возврат на бумажном бланке?Новая форма бланка утверждена Приказом ФНС России от 30.11.2018 N первом листе отражается общая информация о налогоплательщике:

  1. ИНН. Если вы не знаете свой ИНН, то можете воспользоваться ФНС России;
  2. «Статус налогоплательщика», указывается «1», поскольку заявление вы представляете лично.
  3. номер заявления и код налоговой инспекции. Если вы не знаете код свой налоговой инспекции, уточните его с помощью ФНС России;
  4. ФИО;

Обратите внимание:

  1. Для возврата НДФЛ предусмотрен код бюджетной классификации: 18210102010011000110.
  2. Возврат налога НДФЛ вы производите на основании статьи 78 НК РФ.
  3. По коду «1» указывается, что вы хотите возвратить излишне уплаченный налог.
  4. Если вы представляете заявление самостоятельно, то в нижнем левом углу необходимо проставить «1» и указать ФИО, номер телефона, дату заполнения заявления и подпись.
  5. Код по ОКТМО переносится из 1 раздела справки 2-НДФЛ.
  6. Налоговым периодом по НДФЛ является календарный год, поэтому следует отразить, за какой год вы хотите сделать возврат.
  7. Сумму проставляете ту, которую вам должны перечислить на счёт.

На втором листе заявления указываются:

  1. БИК банка;
  2. наименование вашего банка;
  3. ИНН;
  4. «Вид счёта (код)» проставляете в зависимости от вида вашего счёта: 01 – расчётный счёт; 02 – текущий счёт; 07 – счёт по вкладам (депозитам); 08 – лицевой счёт; 09 – корреспондентский счёт; 13 – корреспондентский субсчёт;
  5. «Номер счёта» проставляете «1» как налогоплательщик и указываете реквизиты;
  6. в поле «Получатель» проставляете «2» и указываете ФИО, т.к.

    вы возвращаете НДФЛ как физическое лицо.

Третий лист вы вправе не заполнять, если указываете везде свой ИНН.Ранее мы писали о том, Информация предоставлена Метки :

Где взять номер лицевого счета для заявления на налоговый вычет?

При подаче документов на получение , необходимо обязательно заполнить и предоставить в налоговый орган заявление. Сама есть у нас на сайте. Как вы можете увидеть, обязательным пунктом для заполнения являются банковские реквизиты: ИНН, КПП, БИК, корреспондентский и расчетный счета, а также номер лицевого счета налогоплательщика.

Именно с личным счетом чаще всего возникают трудности.

Часто наши клиенты путают его с номером карты, но номер счета и номер карты – это разные вещи. Карта привязана к счету в банке, она перевыпускается каждые несколько лет и ее номер меняется, а сам счет на котором непосредственно числятся денежные средства остается неизменным. Как правило, он состоит из 20 знаков и начинается на 408….

Как правило, он состоит из 20 знаков и начинается на 408…. Вот несколько способов, как узнать номер своего лицевого счета в банке:

  1. 4. В он-лайн банке. В некоторых банках есть такие сервисы как он-лайн банк, в котором в разделе со справочной информацией можно найти номер счета и реквизиты банка.
  2. 3. В банке лично. Можно подойти с паспортом в банк, в котором открыт счет (можно обратиться в любой филиал), и узнать у специалиста номер счета, так же можно сразу попросить и остальные реквизиты банка.
  3. 5. По горячей линии. Позвонить в единую справочную службу (как правило, номер телефона указывается на обратной стороне пластиковой карты) и у специалиста уточнить требуемую информацию. Не забудьте приготовить паспортные данные и кодовое слово, чтобы подтвердить свою личность, продиктовав их оператору.
  4. 1. В договоре. При открытии счета и выпуске карты всегда заключается договор, в котором прописывается номер счета. Если он сохранился, такую информацию можно посмотреть в нем.
  5. 6. У бухгалтера по месту работы. Если карта зарплатная, то номер счета, к которой она привязана, можно уточнить в бухгалтерии, так как они перечисляют на него зарплату.
  6. 2. В конверте с пин-кодом. Оформленная пластиковая карта передается клиенту банка в конверте, в котором указан пин-код, отделение, выпустившее карту и номер лицевого счета. Многие хранят его, чтобы не забыть сам пин-код, в этом случае счет можно переписать оттуда.

Лицевой счет налогоплательщика в заявлении на возврат

Бесплатная консультация по телефону: Москва Горячая линия Содержание Например, для получения лицевого счета и сведений о нем посредством Налоговых органов РФ потребуется только паспорт.

Далее лично заявитесь в районное отделение «налоговой» и сообщите о своем решении сотруднику. Не забудьте предъявить удостоверение личности.Вам сообщат номер счета, а также всю интересующую информацию. Легко все и просто. Только вы сможете «рассекретить» лишь собственный лицевой счет налогоплательщика.На чужой не рассчитывайте.В п.

2 ст. 11 НК РФ дается следующее определение лицевых счетов.

Это счета, открытые в органах Федерального казначейства (иных органах, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов) в соответствии с бюджетным законодательством РФ.Речь идет о счетах, открываемых в Федеральном казначействе, финансовом органе субъекта РФ (муниципального образования), органе управления государственным внебюджетным фондом РФ. На этих счетах учитываются операции участников бюджетного процесса по исполнению бюджета в рамках их бюджетных полномочий (ст.220.1 БК РФ).

Заметим, что ни организации, ни ИП и простые граждане участниками бюджетного процесса не являются (п.

1 ст. 152 БК РФ).Применяются физическими лицами для осуществления нехозяйственных финансовых операций (таких как размещение денежных средств для текущего пользования, оплата ЖКХ, услуг связи и иных сервисов, совершение покупок через интернет или по привязанной пластиковой карте и т. д.). Сведения об адресате. Первым делом потребуется обозначить, для кого предназначается заявление.У каждого совершеннолетнего гражданина есть так называемый лицевой счет налогоплательщика.

Что собой представляет данный объект? Для чего он нужен? Как получается?

Все эти вопросы интересуют граждан. Ведь все это тесно связано с налогами.А значит, крайне важно и для населения, и для государства. Налоговые обязательства в обязательном порядке исполняются всем совершеннолетним населением. Так что важно в полной мере понимать, о чем идет речь.На самом деле все не так трудно, как кажется на первый взгляд.Лицевой счет налогоплательщика — что это такое?

Так что важно в полной мере понимать, о чем идет речь.На самом деле все не так трудно, как кажется на первый взгляд.Лицевой счет налогоплательщика — что это такое?

Понять данный термин не так уж и трудно, если вы уже имели дело с налоговыми расчетами.

Ни для кого не секрет, что все платежи граждан необходимо как-то учитывать. Для этого были придуманы специальные счета.

Они называются лицевыми. В них отражаются все ваши операции с теми или иными клиентами. Речь идет о финансово-кредитных расчетах.Лицевой счет налогоплательщика — что это?

Из вышесказанного можно сделать только один вывод — это всем известный ИНН. Он присваивается каждому гражданину и налогоплательщику РФ, не меняется за всю жизнь ни разу.

Не так все трудно, как кажется. Вы легко и просто можете получить данный документ.

Причем не важно, о физическом или юридическом лице идет речь!Вам потребовалось узнать лицевой счет налогоплательщика? Где узнать данную информацию?

На данный момент существует несколько вариантов решения проблемы.

И каждый гражданин вправе самостоятельно выбирать путь решения задачи.Первый и самый простой — это обратиться с паспортом в налоговые органы вашего района. Там вам сообщат ИНН. И при необходимости все данные, связанные с вашим счетом налогоплательщика.

Обратите внимание — ИНН является только идентификатором.

По нему происходит поиск счета.

Можно сказать, что это его номер или «имя».Также лицевой счет налогоплательщика можно узнать через интернет. Обычно помогают или разнообразные специализированные сервисы, или официальный сайт Налоговой службы РФ.Это более популярный и распространенный нынче метод. Вы в любое время и в любом месте способны узнать ИНН без особых проблем.Кстати, на сайте Налоговой РФ вы сможете дополнительно получить все сведения, которые таит в себе лицевой счет.

Ничего трудного в этом нет.А теперь немного подробнее о том, как узнать лицевой счет налогоплательщика. Куда обратиться, мы уже разобрались, — или в интернет заглянуть, или в налоговую службу. Только по принципу работы данные пункты отличаются друг от друга.Например, для получения лицевого счета и сведений о нем посредством Налоговых органов РФ потребуется только паспорт.

Далее лично заявитесь в районное отделение «налоговой» и сообщите о своем решении сотруднику.Не забудьте предъявить удостоверение личности. Вам сообщат номер счета, а также всю интересующую информацию.

Легко все и просто. Только вы сможете «рассекретить» лишь собственный лицевой счет налогоплательщика.На чужой не рассчитывайте.А вот если решили через интернет осуществить задумку, достаточно будет просто обратиться к порталу «Госуслуги». Для регистрации на нем нужен ИНН. Лицевой счет при этом нигде не отображается.

Его можно узнать вместе со всей информацией при помощи раздела «Услуги».Там найдите «Выписка из лицевого счета», нажмите на «Получить» и подождите некоторое время. Вам должен будет прийти соответствующий документ в формате .pdf (или по почте, если вы отметили это ранее).В нем отобразится информация об операциях со счетом, а также его номер.Итак, теперь понятно, что такое лицевой счет налогоплательщика.

Где взять соответствующий идентификатор, по которому можно будет получать информацию о налоговых расчетах?

Речь идет об ИНН. Данный номер имеется у всех граждан РФ. Только необходимо узнать его.

И, соответственно, получить документ с данным номером. Это не так уж и трудно.Действовать можно несколькими методами: личным обращением или виртуальным запросом. В первом случае придется отправиться в налоговую службу вашего района. Но только с определенным перечнем документов. Каким именно?Ничего особенного от вас не потребуется.
Каким именно?Ничего особенного от вас не потребуется.

Для получения ИНН вы должны взять удостоверение личности, а также написать заявление установленного образца.

Дополнительно, но в обязательном порядке, приложите к заявке любые документы, подтверждающие наличие у вас регистрации — постоянной или временной. Если действуете по доверенности, соответствующую «бумагу» тоже придется предъявить. С этими документами отправляйтесь в налоговую службу и сообщите, что хотели бы получить ИНН.

Ваш запрос будет рассмотрен в течение 7-10 дней. После с паспортом возвращайтесь в налоговую, куда подавали заявление.

Там вам выдадут свидетельство ИНН.При помощи него можно будет в подробностях разузнать все тайны, которые таит в себе лицевой счет налогоплательщика. Для этого потребуется выписка.

Как именно она получается? Об этом говорилось ранее.Иногда личное обращение не слишком подходит гражданам. В таком случае можно ИНН заказать непосредственно через интернет. Для этого придется обратиться к сайту ФНС.

Там вы можете и узнать лицевой счет налогоплательщика, и получить выписку из него, и заказать ИНН.Зайдите на сайт nalog.ru и посмотрите возможные услуги. Отыщите там «Узнай ИНН». Кликните на данную строку, затем заполните обязательные поля. Далее следует щелкнуть по «Отправить запрос».

На экране появится ваш ИНН. Но это только если у вас есть соответствующее свидетельство.Когда ИНН только нужно получить, в «Услугах» отыскать придется «Получить ИНН». Действуйте аналогичным образом — просто заполните все необходимые поля, затем выберите тип получения соответствующего свидетельства.

Доступны варианты:

  1. индивидуальным предпринимателем, применяющим ОСН и переплатившим (либо ошибочно уплатившим) НДФЛ;
  2. лично в налоговой службе.
  3. работодателем, переплатившим НДФЛ с зарплаты сотрудника;
  4. по почте;
  5. физлицом — резидентом РФ, имеющим право на налоговый вычет.
  6. в электронном формате;

Источник: https://uchastok.okd1.ru/konsultacziya/nomer-scheta-nalogoplatelshhika-v-zayavlenii-na-vozvrat-ndfl-chto-eto/Стало проще вернуть и зачесть налоги и взносы.

Налоговики усовершенствовали бланки заявлений.Новые формы заявлений действуют с 9 января (приказ ФНС от 30.11.2018 № ММВ-7- 8/670). Заполняйте их, даже если переплата образовалась в прошлые годы. Два изменения касаются обоих заявлений.

Первое — новый штрихкод. Второе — новые коды.В заявлении на возврат еще два небольших изменения на втором листе. Вид счета теперь указывайте не словами, а кодом.

Расчетный счет — код 01. В строке «Получатель» поставьте 1, если счет принадлежит компании, и 2 — если ИП. Код 3 вам не пригодится. Он обозначает внебюджетные фонды, региональные и муниципальные представительства казначейства.Заявление о зачете увеличилось. Зато провести зачет стало проще, а ошибок должно стать меньше.На первом листе появилась ячейка для вида переплаты.

Раньше такая была только в заявлении на возврат. Сами коды в обоих заявлениях одинаковые.

Например, налог обозначается кодом 1.На втором листе теперь можно разделить переплату по разным платежам и инспекциям. Например, часть переплаты по налогу на прибыль зачесть в налог на прибыль, а часть — в НДС. Или часть переплаты оставить в инспекции головного офиса компании, а часть отправить для зачета в инспекцию обособленного подразделения.

Но если у вас есть переплата по разным налогам в разные бюджеты, например федеральный и региональный, то сдавайте два разных заявления.КодЧто означаетКогда ставитьДля обоих заявлений: Статус плательщика1НалогоплательщикХотите вернуть или зачесть переплату по своим налогам2Плательщик сборовХотите вернуть или зачесть переплату по налоговым сборам3Плательщик взносовХотите вернуть или зачесть переплату по страховым взносам4Налоговый агентХотите вернуть или зачесть НДФЛ или агентский НДС1НалогПереплатили любой налог, включая НДФЛ или агентский НДС2СборПереплатили налоговый сбор3ВзносыПереплатили страховые взносы4ПениПереплатили пени5ШтрафПереплатили штраф1Излишне уплаченнаяКомпания заплатила в бюджет больше, чем надо2Излишне взысканнаяНалоговики взыскали с компании больше, чем требовалось3Подлежащая возмещению из бюджетаКомпания возмещает из бюджета НДС01РасчетныйВ договоре с банком счет, на который вы просите зачислить деньги, называется расчетным02ТекущийВ договоре с банком счет называется текущим07Счет по вкладам (депозитам)У компании есть депозитный счет, и вы хотите, чтобы налоговики зачислили деньги на него1ОрганизацияСчет, на который вы просите вернуть деньги, принадлежит компании2Физическое лицоСчет, на который вы просите вернуть деньги, принадлежит физическому лицу, в том числе предпринимателюПорядок зачета1В счет недоимки, пеней, штрафовХотите направить переплату на погашение долгов по налогам и взносам, пеням и штрафам2В счет предстоящих платежейХотите, чтобы налоговики зачли переплату в счет будущих платежей по налогам и взносамНомер заявления : Впишите номер заявления с начала года.

Если впервые просите о зачете, то поставьте 1.Ссылка на Налоговый кодекс: Ссылайтесь на статью 78 НК, когда возвращаете переплату, на 79 НК — излишне взысканные суммы, 333.40 — пошлину.Период : Поставьте код периода, в котором образовалась переплата. Если по одному налогу есть переплаты разной давности, то приведите момент образования самой поздней из них.ОКТМО: Приведите ОКТМО, на котором висит переплата.

Если не уверены, то предварительно сверьтесь с инспекцией.Получатель: Поставьте код 1, если просите вернуть переплату на счет компании.

Но даже если перепутаете, налоговики все равно перечислят деньги.Пустые строки: Эти поля оставьте пустыми. Их не заполняют коммерческие компании и предприниматели.Вид счета: Расчетный счет обозначайте кодом 01. Но ошибка некритична. Главное, чтобы были правильные название банка,БИК, счет и корсчет.
Но ошибка некритична. Главное, чтобы были правильные название банка,БИК, счет и корсчет.

Ф. И. О. Здесь пишите фамилию, если переплату возвращает предприниматель.Вид переплаты: В одном заявлении можно просить о зачете переплаты только одного вида налога.

Если у вас переплачены НДС и налог на прибыль, подайте два разных заявления.Подпись: Ставьте 1, если заявление подписывает директор, и 2, если бухгалтер по доверенности. В последнем случае под подписью впишите дату и номер доверенности.ОКТМО: Пишите ОКТМО, на котором висит переплата, а не тот, на который вы хотите зачесть излишне уплаченную сумму.Код налоговой: Поставьте номер налоговой, в которой числится переплата.

Например, если компания переехала, а переплата осталась в старой налоговой, то надо привести ее код.Код инспекции: Если перекидываете переплату из инспекции головного офиса компании в инспекцию подразделения, поставьте код последней.

Коды всех инспекций есть на сайте ФНС.Разные налоги: Теперь можно одним заявлением раскидать одну сумму по разным налогам. К примеру, часть переплаты по НДС зачесть в федеральный налог на прибыль, а часть в будущие платежи по НДС.ОКТМО: Пишите ОКТМО, на котором деньги должны оказаться после зачета. Сомневаетесь — запросите сверку в ИФНС и посмотрите, по какому коду у вас долг.Долг или будущие платежи: Если хотите часть переплаты отправить на погашение долга, а часть в счет будущих платежей, то заполните два блока.

В одном поставьте код 1, в другом — 2.Источник: https://etoprostobuh.ru/nalogi/vozvrat-pereplat.html Например, для получения лицевого счета и сведений о нем посредством Налоговых органов РФ потребуется только паспорт. Далее лично заявитесь в районное отделение «налоговой» и сообщите о своем решении сотруднику.

Не забудьте предъявить удостоверение личности.Вам сообщат номер счета, а также всю интересующую информацию. Легко все и просто. Только вы сможете «рассекретить» лишь собственный лицевой счет налогоплательщика.На чужой не рассчитывайте.В п. 2 ст. 11 НК РФ дается следующее определение лицевых счетов.

Это счета, открытые в органах Федерального казначейства (иных органах, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов) в соответствии с бюджетным законодательством РФ.Речь идет о счетах, открываемых в Федеральном казначействе, финансовом органе субъекта РФ (муниципального образования), органе управления государственным внебюджетным фондом РФ. На этих счетах учитываются операции участников бюджетного процесса по исполнению бюджета в рамках их бюджетных полномочий (ст.220.1 БК РФ).

Заметим, что ни организации, ни ИП и простые граждане участниками бюджетного процесса не являются (п. 1 ст. 152 БК РФ).Применяются физическими лицами для осуществления нехозяйственных финансовых операций (таких как размещение денежных средств для текущего пользования, оплата ЖКХ, услуг связи и иных сервисов, совершение покупок через интернет или по привязанной пластиковой карте и т.

д.). Сведения об адресате. Первым делом потребуется обозначить, для кого предназначается заявление.Бесплатная консультация по телефону:+7(499)495-49-41 У каждого совершеннолетнего гражданина есть так называемый лицевой счет налогоплательщика.Что собой представляет данный объект? Для чего он нужен? Как получается?Все эти вопросы интересуют граждан.

Понять данный термин не так уж и трудно, если вы уже имели дело с налоговыми расчетами.Ни для кого не секрет, что все платежи граждан необходимо как-то учитывать. Для этого были придуманы специальные счета.Они называются лицевыми. В них отражаются все ваши операции с теми или иными клиентами.

Речь идет о финансово-кредитных расчетах.Лицевой счет налогоплательщика — что это? Из вышесказанного можно сделать только один вывод — это всем известный ИНН. Он присваивается каждому гражданину и налогоплательщику РФ, не меняется за всю жизнь ни разу.

Не так все трудно, как кажется. Вы легко и просто можете получить данный документ.Причем не важно, о физическом или юридическом лице идет речь!Вам потребовалось узнать лицевой счет налогоплательщика?

Где узнать данную информацию? На данный момент существует несколько вариантов решения проблемы.И каждый гражданин вправе самостоятельнопри возврате переплаты по транспортному налогу, в заявлении нужно указат НОМЕР СЧЕТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА. Где его можно посмотреть? Вычиталь в сети , что это ИНН, но нет, там должно быть 20 цифр.

Подскажите пож 02 Декабря 2016, 23:13, вопрос №1461140 Тигран, г.Москва Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (8) 9,0 Правовед.ru 16057 ответов 6344 отзыва Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г.

Электросталь Бесплатная оценка вашей ситуацииЗдравствуйте!это Ваш банковский счет куда Вам вернут деньги.02 Декабря 2016, 22:59 1 0 572 ответа 134 отзыва Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Адвокат, г.Москва Бесплатная оценка вашей ситуации Здравствуйте Тигран!Номер счета налогоплательщика это Ваш счет, на который будут возвращены денежные средства. Уточните реквизиты в банке, где у Вас открыт счет 02 Декабря 2016, 23:04 1 0 14846 ответов 5313 отзывов Общаться в чате ООО «ЮА «Дигест», г.

Санкт-Петербург Здравствуйте!Номер счета налогоплательщика состоящий из 20 цифр является банковским счетом того человека который должен уплатить налог.ИНН — расшифровывается как индивидуальный номер налогоплательщикаС уважением Александр 02 Декабря 2016, 23:14 1 0 7,8 Правовед.ru 19530 ответов 7763 отзыва эксперт Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г.› Строки «ИНН» и «КПП» заполняются автоматически из карточки регистрации клиента в системе «СБИС». Порядковый номер страницы также заполняется автоматически.В титульном листе заявления налогоплательщиком заполняются все необходимые реквизиты, кроме раздела «Заполняется работником налогового органа».

В поле «Номер заявления» указывается порядковый номер заявления от заявителя в текущем году.В поле «Представляется в налоговый орган (код)» отражается код налогового органа, в который подается заявление. Этот код указан в документах о постановке на учет в налоговом органе (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика).В поле «На основании статьи» выбирается номер статьи НК РФ, в соответствии с которой производится возврат. Далее выбирается код суммы, которую заявитель просит вернуть:

  • «2» — излишне взысканная;
  • «1» – излишне уплаченная;
  • «3» — подлежащая возмещению.

Затем выбирается соответствующий код платежа: «1» — налог, «2» — сбор и т.д.При подаче документов на получение , необходимо обязательно заполнить и предоставить в налоговый орган заявление.Сама есть у нас на сайте.

Как вы можете увидеть, обязательным пунктом для заполнения являются банковские реквизиты: ИНН, КПП, БИК, корреспондентский и расчетный счета, а также номер лицевого счета налогоплательщика. Именно с личным счетом чаще всего возникают трудности.Часто наши клиенты путают его с номером карты, но номер счета и номер карты – это разные вещи.Карта привязана к счету в банке, она перевыпускается каждые несколько лет и ее номер меняется, а сам счет на котором непосредственно числятся денежные средства остается неизменным.

Как правило, он состоит из 20 знаков и начинается на 408…. Вот несколько способов, как узнать номер своего лицевого счета в банке: 1.Многие хранят его, чтобы не забыть сам пин-код, в этом случае счет можно переписать оттуда.

3. В банке лично. Можно подойти с паспортом в банк, в котором открыт счет (можно обратиться в любой филиал), и узнать у специалиста номер счета, так же можно сразу попросить и остальные реквизиты банка.

4. В он-лайн банке. ВВ избранноеОтправить на почту Наименование счета в заявлении на возврат НДФЛ — важный реквизит, и он должен быть отражен без ошибок. Но как именно его следует указывать? В каких документах указывается наименование счета в рамках возврата НДФЛ Реквизит «Наименование счета» при возврате НДФЛ: на что обратить внимание Итоги В каких документах указывается наименование счета в рамках возврата НДФЛ Законодательство РФ допускает возникновение самых разных оснований для возврата НДФЛ.

К примеру, данная процедура может быть осуществлена:

  1. физлицом — резидентом РФ, имеющим право на налоговый вычет.
  2. работодателем, переплатившим НДФЛ с зарплаты сотрудника;
  3. индивидуальным предпринимателем, применяющим ОСН и переплатившим (либо ошибочно уплатившим) НДФЛ;

Подробнее о порядке возврата налога читайте в статье «Порядок возврата подоходного налога (НДФЛ): нюансы».Хотя инспекторы ИФНС чаще сотрудничают со Сберегательным банком, они все равно обязаны перечислять работнику причитающиеся деньги на счет любого банка РФ

  1. банковские данные – название банка, счет-корреспонденции и др. Если работник хочет получить деньги на сберегательную книжку, он указывает счет и название
  2. дату и личную подпись

После грамотного заполнения заявления плательщик налога отправляет его в ИФНС для дальнейшего рассмотрения документа. Декларация Главный документ, по которому предоставляют вычет, — это декларация 3-НДФЛ.В данном случае, это налог на доходы физических лиц;

  1. в следующей графе необходимо указать календарный год, за который был излишне уплачен НДФЛ;
  2. в поле КБК необходимо написать действующий код бюджетной классификации, который соответствует налогу на доходы физических лиц. Каждый налог имеет свой уникальный классификатор, состоящий из 20 цифр. Узнать его можно, если у Вас сохранилась квитанция с требованием об уплате налога за предыдущий период от налоговой инспекции. В ней всегда указывается КБК по налогу, который следует уплатить налогоплательщику.

Также действующие КБК по всем видам налогов можно узнать на официальном сайте Федеральной налоговой службы, перейдя в раздел “Коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации, администрируемых Федеральной налоговой службой”.

  1. в следующей графе укажите ОКТМО.

В договоре.

При открытии счета и выпуске карты всегда заключается договор, в котором прописывается номер счета. Если он сохранился, такую информацию можно посмотреть в нем.

    2. В конверте с пин-кодом. Оформленная пластиковая карта передается клиенту банка в конверте, в котором указан пин-код, отделение, выпустившее карту и номер лицевого счета.

Многие хранят его, чтобы не забыть сам пин-код, в этом случае счет можно переписать оттуда.

  • 3. В банке лично. Можно подойти с паспортом в банк, в котором открыт счет (можно обратиться в любой филиал), и узнать у специалиста номер счета, так же можно сразу попросить и остальные реквизиты банка.
  • 4.

    В он-лайн банке. В некоторых банках есть такие сервисы как он-лайн банк, в котором в разделе со справочной информацией можно найти номер счета и реквизиты банка.

  • 5.
  • По горячей линии.Получить их должен именно тот человек, которого налоговики указали в качестве получателя (именно поэтому в таком поручении полностью прописываются фамилия, имя, отчество, паспортные данные и адрес физического лица).

    Если персональные данные указаны на одного человека, а держателем счета является другой, банк такое поручение исполнять не будет. И оно понятно: государство (в лице налоговой) утверждает, что деньги должен получить Иванов, а счет-то принадлежит Петрову!

    — явное несоответствие. Банк вполне логично вернет такое поручение налоговикам — мол, ничего не напутали: счет-то чужой? И придётся вас искать, уточнять сведения и заново формировать поручение на возврат средств.

    А это, прежде всего, время.До этого утвержденная форма отсутствовала, и заявления заполнялись в свободном порядке. Рассмотрим процесс заполнения заявления более подробно. Заполнение “шапки” заявления:

    1. укажите фамилию, имя и отчество;
    2. укажите Ваш индивидуальный номер налогоплательщика.Узнать его можно на сайте Федеральной налоговой службы в разделе “Узнай свой ИНН”.
    3. в правом верхнем углу укажите полное наименование налогового органа, в который Вы подаете заявление;
    1. напишите адрес Вашей постоянной регистрации;

    Заполнение основной части заявления:

    1. напишите наименование налога, который Вы переплатили.
    2. укажите статью 78 Налогового кодекса Российской Федерации в соответствующей графе;
    3. в графе, где необходимо выбрать между уплаченной или взысканной суммой, укажите “уплаченную”;

    Данная инструкция составлена для тех, кто решил сэкономить свое личное время и оформить свой социальный (лечение, обучение) или имущественный вычет (за покупку квартиры, комнаты или дома) через интернет.Для этих целей налоговой был создан личный кабинет, в котором Вы в режиме онлайн можете подать свою декларации, подтвердив данные указанные в ней скан-копиями необходимых документов.

    Где и как это правильно сделать? Об этом и много другом читайте ниже.В первую очередь Вам необходимо перейти на сайт личного кабинета налоговой службы: https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/loginПерейдя по ссылке, Вы попадаете на страницу авторизации.

    Как войти в личный кабинет налоговой? У вас есть 2 варианта:

    • Необходимо обратиться в любую ФНС. При себе необходимо иметь паспорт и Ваш ИНН (можно копию или оригинал). В случае, если Вы обращаетесь в налоговую по месту прописки, то достаточно иметь при себе только паспорт.
    • Если у вас есть учетная запись на сервисе Госулуги: https://esia.gosuslugi.ru/, которая подтверждена в авторизованном центре, то можно воспользоваться ей для входа (Кнопка №3 на картинке). Правда, если Вы подтверждали учетную запись через почту России (то есть логин и пароль присылали по почте), то этого может оказаться не достаточно, так как Ваша учетная запись может быть не полноценной. Для того чтобы получить полный доступ достаточно обратиться в центр, где можно сделать повторное «подтверждение личности», найти такой можно по ссылке на официальном сайте: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra. Для этого потребуется оригинал СНИЛС и паспорт. После «подтверждение личности» Вы сможете с помощью учетной записи зайти в Ваш личный кабинет.

    Войдя в личный кабинет первое, что Вам требуется сделать, для возможности оформления налогового вычет через личный кабинет: получить сертификат ключа проверки электронной подписи. Данным ключом Вы подпишете комплект документов, которые прикрепите на 15 шаге.Для этого в правом верхнем углу нажимаем на: ваш профиль.Далее выбираем раздел получить ЭП.На странице создания ключа Вы выбираете один из трех способов, их отличия можно увидеть, нажав на знаки вопроса на против соответствующего варианта:

    1. Регистрация имеющейся квалифицированной подписи
    2. Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России (рекомендовано);
    3. Электронная подпись хранится на Вашей рабочей станции;

    Также, как и налоговая я рекомендую использовать: Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России.

    Остальные варианты более сложные, и в них нет необходимости для физических лиц.Проверяем заполненные данные (реквизиты сертификата). Если все указано правильно, то формируем пароль в соответствии с требованиями и жмем отправить запрос.В течении 10-15 минут подпись будет генерироваться.Попробуйте обновите страницу спустя некоторые время.

    В результате у вас должна появится зеленая галка и надпись: Сертификат электронной подписи успешно выпущен.Данный атрибут является подтверждением того, что подпись сформирована и ее можно использовать для работы. В некоторых ситуациях на создание подписи уходит 24 часа, если данное время прошло и у вас до сих пор идет процесс формирования, значит вам надо обратиться в службу поддержки (Пример с ошибкой).Далее переходим в раздел: Жизненные ситуации.Выбираем раздел: Подать декларацию 3-НДФЛ.Теперь мы попали на страницу заполнения и представления налоговой декларации 3-ндфл.

    Далее нам предоставляется 2 варианта:— заполнить новую декларацию онлайн.— загрузить сформированную декларацию .Так как в нашем случае файл подготовлен в программе декларацию 2021 в формате xml, то мы выбираем: загрузить (жмем именно на буквы загрузить, клик по кнопке Декларация ведет на страницу скачивания программы).Выбираем нужный нам год.

    Далее нажимаем выбрать файл, на компьютере переходим в раздел, где у нас сохранен предварительно подготовленный в программе декларация файл в формате XML (название начинается NO_NDFL_***).Теперь наша декларация подгружена на сайт и личный кабинет ее определил.Все наша декларация загружена, теперь нам необходимо добавить необходимые подтверждающие документы.

    Список документов для каждого вычета свой (список для каждого типа по ссылке обучение, лечение или имущественный вычет). В данном случае мы оформляем вычет за квартиру, поэтому подгрузить надо будет соответствующие документы.

    Для каждого документа нам необходимо нажать кнопку: прикрепить документ.

    • Вложения в отправленном пакете.
    • (4 101)
    • Разрешенные форматы: .jpg, .tiff, .png, .pdf
    • Размер одного документа не должен быть более 10 мегабайт (если необходимо уменьшить размер документа, допустим pdf, то можно воспользоваться данным сервисом https://smallpdf.com/ru/compress-pdf или любым другим).
    • Для каждого документа требуется написать описание, из разряда: ИНН, Договор обучения, Договор купли продажи квартиры и т.д. Прикрепив файл, добавив описание, жмем: сохранить.
    • Налоговый орган, который осуществил регистрацию;
      1. История обработки.
      2. Сообщения
      3. Мои налоги
      4. Подать заявление (Новая функция с 1 июня, в данном меню, вы можете сразу вместе с декларацией подать заявление на возврат.

      Последние новости по теме статьи

      Важно знать!
      • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
      • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
      • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

      Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

      Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

      • Анонимно
      • Профессионально

      Задайте вопрос нашему юристу!

      Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

      +